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事故隐患排查治理表格(全套)

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公司安全检查记录表

受检部门 参检人员 1.检查的重点内容和部位: 2.检查计划方案: 检查计划方案 3.检查人员分工: 计划方案批准人: 年 月 日 检查过程综述 检查人员签字: 年 月 日 现场已经整改的隐患: 发现的隐患及整改要求 需下发隐患通知单的隐患: 检查组织部门负责人签字: 年 月 日 受检部门意见 受检部门负责人签字: 年 月 日 备 注 . .下载可编辑 . .

检查时间 检查组织部门 . .下载可编辑 ..

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隐患排查治理记录表

检查时间: 检查组织部门: 参检人员: 受检部门 受检场所或内容 存在的问题 受检部门 负责人签字 检查人员签字 . .下载可编辑 . .

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隐患整改通知书

通知时间: 接收部门: 接收人:

隐患内容 整改要求 和整改期限 主要负责人签字: 签字时间: 隐患整改责任人签字: 签字时间: 整改措施 验收结果 . .下载可编辑 . .

.. 验收人签字: 验收时间: 隐患整改责任人签字: 验收时间: . .下载可编辑 . .

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事故隐患分析和现状评估报告

隐患所在部门/部位 隐患发现渠道和时间 隐患现状描述: 隐患现状和临时控制措施 临时控制措施: 隐患所在部门负责人: 日 期: 隐患分析和评估 技术原因 隐患发生的原因 管理原因 现状严重性 隐患严重性分析 临时措施有效性评估 技术措施 隐患治理措施建议 管理措施 1.安全管理部门负责人和安全管理人员: 2.专业技术组人员: 分析评估人员签字 3.责任部门负责人和相关管理人员: 4.其他: . .下载可编辑 . .

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事故隐患排查治理台账

序号 发现日期 事故隐患描述 类别和级别 所在部位 责任部门/岗位 治理措施/方案及完成情况 治理验收情况/验收人/日期 备注 . .下载可编辑 . .

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排查隐患类别 隐患督应排查隐已查出隐办数患数(项) 患数(个) (个) 职业危险 卫生、生产 化学 职业设备 品 危害设施 防治 整改投作业燃气 已整改隐未整改隐隐患整入资金人员安全、 应急 患数(个) 患数(个) 改率(%) (万元) 行为危险 管理 隐患 作业 月 份 制度、 作业 记录 环境 用电 安全 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度累计 事故隐患排查治理情况分析: 1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。 2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。 3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。 4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。 5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。 填表说明 6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。 7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。 8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。 9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。 . .下载可编辑 . . ..

事故隐患统计分析表

单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期: . .下载可编辑

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重点部位事故隐患排查检查表

部 位 序 号 . .下载可编辑 . .

项 目 事故隐患排查内容

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