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工程管理部工作流程

来源:尚车旅游网
工

程管理

监理审核 部工作流程

主管领导 审核 一、工程签证申请流程 说明:(1)施工单位提出申请; (2)监理单位审核; (3)工程部经理审核; (4)主管领导、政府代表审核; (5)总经理审批;

(6)工程部转交有关部门执行。

施工单位 提出申请 工程部经理审核 同意通知施工、 监理单位实施 总经理审批 二、工程签证流程

施工单位提出 签证相关资料 财务部经理 预算审批 监理单位 审核 工程部经理 审核 工程部会同招标预算部 组织监理、施工单位 进行现场测量、复核 监理、工程部24h 签字、盖章 核算签字、盖章 说明:(1)施工单位提供签证相关资料报送监理单位审核; 主管领导 48h 招标预算部 (2)工程部经理审核; 签字 总经理 签批 (3)工程部会同招标预算部组织监理、施工单位进行现场测量、复核; 工程部存档转发 招标预算部、 (5)招标预算部核算签字、盖章; 监理、施工单位(4)监理、工程部负责人签字、盖章; (6)主管领导、政府代表签字; (7)财务部经理预算、审批;

(8)总经理、政府有关部门领导签批;

(9)工程部存档并转发招标预算部、监理、施工单位。

三、会议流程

1、工程部组织的例会流程 工程部经理 记录人员进行 说明:(1)记录人员进行会记记录、整理; 审核、签字 会议记录、整理报送主管领导 (2)工程部经理对会议纪要进行审核、签字; 必(3)报送主管领导审阅;时 (4)下发监理单位、施工单位存档。下发监理单位、 施工单位 2、工程部(监理)组织的例会流程 要 监理记录人员进行 监理总监 说明:(1)监理记录人员进行会议记录、整理; 会议记录、整理 审核、签发 (2)监理总监对会议纪要进行审核、签发; (3)工程部经理审核; (4)报送主管领导、总经理。

工程部经 理审核 报送主管副 总、总经理 四、工作联系单流程

工作联系单流程 专业工程师提出 工作内容 说明:(1)施工单位提出工作内容; (2)监理单位审查、签字、盖章; 施工单位提出 监理单位审查、 (3)专业工程师提出工作内容 工作内容 签字、盖章 工程部经理 审查、签字 主管领导 审查、签批 (4)工程部经理审查、签批; (5)报送主管领导、政府代表审查、签批; 涉及外观效果、造价类 (6)总经理审查、签批(涉及外观效果、造价类)。 五、分项工程验收流程 转发相关部门 分项工程验收流程 总经理 审查、签批 由专业监理工程师组织 说明:(1)施工单位提出验收申请; (施工单位质检员、甲方代表) 监理审核 施工单位提出 (2)监理单位审核(必要时报质检站验收) 验收、整改、签字、盖章 必(3)由专业监理工程师组织(施工单位质检员、甲方代表)验收、整改、要工程部资料员督察 (4)工程部资料员督察监理、施工单位存档。 报质检站验收 监理、施工单位存档 签字、盖章; 时六、分部工程验收流程 分部工程验收流程 施工单位提出 监理审核 由总监组织五大责任主体、质检站 工程部资料员督察监理 说明:(1)施工单位提出验收申请; (2)监理单位审核;

(3)由监理总监组织五大责任主体、质检站相关人员验收、整改、签字、盖章;

(4)工程部资料员督察监理、施工单位存档。

七、竣工预验收流程

工程预验收流程

质检站审核 相关资料 告知质检站 施工单位提出 预验收申请、 总监审核 工程部经理 审核 主管领导、 总经理审批 说明:(1)施工单位提出预验收申请、提交相关资料并交质检站审核;

(2)监理总监审核并告知质检站; (3)工程部经理审核; (4)主管领导、政府代表审批;

(5)监理总监组织责任主体相关人员验收并汇总下发整改通知单; (6)工程部经理督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告;

(7)工程部经理审核评估报告、施工单位整改情况,向主管领导、总经理汇

报预验收情况;

(8)工程部资料员整理归档有关资料。

八、竣工验收流程

竣工验收流程

工程部经理 施工单位提出 监理总监 说明:(1)施工单位提出竣工验收报告; 审核 竣工验收报告 审核 主管领导、 总经理审批 (2)监理总监审核; (3)工程部经理审核; 同意工程部经理组织责任主体 相关人员验收 (4)主管领导、政府代表、总经理审批 上报主管领导、 总经理审核 工程部经理审核 (5)主管领导、政府代表组织责任主体相关人员验收、整改、签字、盖章; (6)工程部经理审核,上报主管领导、政府代表、总经理审核; 资料员收集、整理、 (7)资料员收集、整理、归档竣工资料; 归档竣工资料 向有关部门移交 相关竣工资料 (8)资料员向物业公司移交相关资料、招标预算部移交竣工结(决)算资料、质检站、消防部门备案(综合事务部配合)。

各责任主体 签字、盖章 九、在建工程工程款拨付审核流程

在建工程工程款拨付审核流程

施工单位提出已

监理审核 工程部经理 会同招标预算部组织 监理、施工单位进行现场 合格工程量核算 总经理审批 财务部经理 预算审核 主管领导 审核、签字 施工单位 办理付款手落实相关单位 签字、

说明:(1)施工单位提出已完工程量审核申请; (2)监理审核; (3)工程部经理审核;

(4)工程部经理组织招标预算部、监理、施工单位进行现场合格工程量核算并签字、盖章;

(5)主管领导、政府代表审核、签字; (6)财务部经理预算审批; (7)总经理审批;

(8)施工单位办理付款手续。

十、承包方供应材料进场流程

承包方供应材料进场流程 下发监理通知单、 现场监督材料清退出场 说明:(1)施工单位申报材料进场明细(提前24H报验附相关证明文件); (2)工程部负责人、监理单位审核,不合格下发监理通知单,现场监督材合格不 根据规范要求监理见证员 料清退出场; 工程部经理、 施工单位申报材料 提前24H报验 会同施工单位相关人员现场 (3)合格根据规范要求监理见证人员会同施工单位相关人员现场见证取监理审核 进场明细表 附相关证明文件 见证取样送检 样送检; (4)具有法定资质的检测机构出具相关证明; 监理审核、签字 合格 施工单位执行 (5)不合格监理单位下达退场通知单; (6)合格监理审核、签字,施工单位执行。 具有法定资质的 检测机构出具相关证明 不合格 十一、开工流程 开工流程 监理检查现场及 施工单位提出 说明:(1)施工单位提出开工申请; 施工单位准备情况 开工申请 (2)监理检查现场及施工单位准备情况; 监理单位下达 退场通知单 工程部经理 监理签发 审核 开工报告 (3)工程部经理审核; (4)监理签发开工报告。

十二、停工、复工流程

停工、复工流程 工程出现异常情况 监理征求建设方意见后 施工单位整改后 影响下道工序施工 说明:(1)工程中出现异常情况影响下道工序施工(未按要求情况整改); 签发停工报告 申请复工 (未按要求情况整改) (2)监理征求建设方意见后签发停工报告; (3)施工单位整改后申请复工; 监理验收合格上报 (4)监理单位审核确认整改情况; 建设方签发复工报告 (5)监理验收合格上报建设方签发复工报告。 监理单位审核 确认整改情况

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