制度会签表
制度编号 生效日期 版本编号 密级程度 □ 普通 ■ 秘密 □ 机密 □ 绝密 目 的 为了规范公司管理,有效进行监控,维护工作的正常秩序,保证公司各项业务的正常开展,特制定本规定。 适用范围 版本优化说明 优化原因 优化内容 无 无 应知应会 传达对象 部门/区域 总公司 分公司 上级流程或制度 下级流程或制度 岗位 部门/区域 总公司 分公司 一般了解 岗位 类型: □岗位职责 □操作规程 √管理规定 □其他 制订: 财务中心 拟稿:资金管理部
会签: √运营中心 √人力资源中心 √综合中心 √企划中心 √财务中心 √资讯科技中心 √审计监察中心 √培训中心 √中融信 √客户服务中心 √市场研发中心 √企业发展中心 批准: □本中心副总裁 √总裁 □其他:
定期安全检查制度
一、 集团公司每月检查应不少于一次,项目部每周检查不少于一次。 二、 检查人员由专业性知识的人员和有关部门负责人共同组织全方
面的检查。
三、 每次检查必须出具整改通知单。
四、 项目部每次检查出的问题必须按“三定”原则(定人定、定时
间、定措施)进行整改,并把整改情况在规定的期限内送交上级部门。
五、 有关部门对每次开出的整改通知单必须进行复检,确认整改符
合要求以后才可继续施工下一道工序。
六、 针对夏季、冬季、雨季、台风、汛期等季节性、灾害性特点必
须详细逐一细仔检查。
七、 各种检查、整改情况应建立完整记录,并做好台帐。
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