合 同 审 批 单 报审单位填写 法律事务部意见 合同是否合法合规、符合合同处理流程: □是 □否 法律风险提示: 审查人签字: 日期: 表 号:FTBG.10012.12.G 生效日期:2009-10-29 编 号: 合同编号: 填表日期: 年 月 日 □标准合同 □非标合同 合同名称 交易标的 付款条件 合同金额、币别 合同履行期限 合同条款完整性、规范性、合法性及准确性审查,合同文本潜在法律风险评估。 预算及立项: □是 □否 招投标:□是 □否 报审单位对立项及招投标等提报材料 合同预算、立项材料 、合同文本及附件 、对方资质、进行确认、对提报材料的准确性、真实性、完整性负责 材料 、招投标文件 、其他 法人主体名称 合同 相对方 成立日期 注册资本 报审单位 报审单位 合同管理员 单位负责人 法定代表人 营业执照编号 主营业务 业务经办人 电话 电邮 报审单位意见 □已按照上述意见修改: 报审单位修改情况 □未修改,存在以下分歧: 报审单位负责人签字: 日期: 针对上述意见,对合同文本的修改情况进行确认。 法律事务部复核及合同批准权确认 □同意修改后的合同文本; 对文本修改情况进 □报审合同仍存在问题,需公司领导决策。 行复核并对批准权限进行确认。 根据9.5条的规定对合同文本进行复核 主管副总 用印枚数 存档地点 用印人签字 存档日期 常务副总 总经理 负责合同及用印的审批 审查意见: 签名: 日期: 本合同应由:□部门经理 □主管副总 □常务副总 □总经理 批准 审查意见: 签名: 日期: 复核人 部门经理 用印全称 用印登记 存档人 用印时间 财务部门意见(若为标准合同,此项不填) 1、财务风险提示: 2、结论: □通过 □不通过 审核人签字: 日期: 单位负责人签字: 日期: 预算、立项、合同金额、支付/结算方式等的评估(具体见合同管理办法6.2条规定) 合同及用印批准